Versão 1.138.7 do Acsor

0005187: Em Caixa Registradora (143) Erro de Violação da FK_NOTEMIT_OPERADOR
0005192: Em Acompanhamento de NFe (504) não aparece logs de erros ao inutilizar número por faixa
0005158: Ao Incluir Remessas de Mercadorias (140) fazer adequações para facilitar utilização
0005174: No Layout de Pedidos de Clientes Permitir Imprimir Imagens Cadastradas no Pedido e no Item do Pedido
0005182: Lentidão na tela de Digitação de Vendas (220)
0005166: Em Relatório de Pedido de Clientes (506), adicionar campo Entregue e Restante
0005129: Ao fazer um lançamento de pedido (482) e faturar este pedido em (486) está gerando boleto em duplicidade
0005194: Problema com desconto na análise da venda
0005143: Adicionar campo SALDO para ser usado no layout de Recebimentos (125)
0005180: Informar na caixa Registrador o tipo de cartão que foi selecionado
0005190: Problema ao sincronizar situações fiscais
0005114: Na tela “Mercadorias sem Saldo em Estoque”, exibir a posição do mesmo na nota
0005169: Em Vendas (8) não bloqueia venda de item com quantidade acima do saldo do lote
0005183: Configuração “Alíquota para Crédito de ICMS no Simples” não está funcionando corretamente
0005131: Ao importar um orçamento na tela de vendas, e pedir para que nao sincronize os preços, o Acsor congela
0005118: Ao importar XML em Empresas com mais de 1 filial, o XML some
0005172: Criar Nova configuração que possibilite a impressão de mais de uma via de NFCe
0005120: Em Movimento de Caixa (377) criar campo para alterar o histórico
0005185: Problema ao confirmar atendimento com cheque em Caixa Registradora (143)
0005163: Resolver Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download

Versão 1.139.0.0 do Acsor

Versão 1.139.0.0 do Acsor

0005255: Melhorias na Ordem de Carregamento
0005259: Melhorias na tela de Autorização de desconto
0005109: Nas Fórmulas de Produção não tem opção de mostrar o PREÇO DE COMPRA no campo Custo Gerencial
0005128: Ao importar uma nota (516) onde o produto tenha um numero de serie, nao é cadastrado automaticamente.
0005220: Em Relatório Livro Caixa (249) (250) saldo do caixa não bate quando estorna pagamento em e marca como cheque devolvido
0005251: Problema ao emitir MDFE em que o cdfe nao está aberto como Administrador
0005217: Ao fazer uma nota de compra de produtor rural, dá o erro “Operação Interna e Uf de destino da UF de origem”
0005090: Em emissão de Nfe de Devolução de compra (221) exige informar BC e o Valor ICMS ST Retido Anteriormente
0005297: Correções necessárias para homologação de boletos Sicredi.
0005108: Adequar Telas à Necessidades de Sistema de e-commerce
0005295: Erro de Lock Conflict e Lentidão ao Alterar Movimento de Estoque e Tem gerado alguns transtornos em clientes
0004883: Criar Rotina de Integração com e-commerces e outros sistemas
0005273: Migrar observador e CDFe
0005201: Problema no cadastro de lotes na tela Importar DFe (516).
0005193: Em Gerar EFD (483) Implementar Exclusão do ICMS da Base de PIS e COFINS
0005219: Em Fórmulas de Produção (470) ocorre exceção de string truncation
0005137: Em Listagem de Ajustes de Estoque (551) o valor acrescentar colunas com o custo total ajustado
0005292: Erro ao gerar arquivos para contabilidade
0005263: Fazer integração com o banco Cresol
0005093: Ao Gerar EFD ICMS IPI com DIFAL não gera o registro do Difal
0005253: Aumentar mais um digito no campo Fone no cadastro de Parceiro
0005288: Aumentar a quantidade de caracteres dos itens em Pedidos a Fornecedores (119).
0005286: em Financeiro/Contratos/Impressao de NF em Lote, em Imprimir adicionar o tipo BOBINA
0005233: Itens não aparecem na impressão do ticket da venda
0005287: Alterações necessárias para homologação de boletos Sicredi.
0005285: Correções em Cadastros de Itens (7)
0005271: Em gerar EFD Contribuições (483) não esta gerando registro da filial sem movimento.
0005213: Ajustes nas Parcela da Danfe e Danfce
0005082: Refaturamento de Contratos não Permite Gerar NFse
0005088: Em Vendas (8) ao informar Kit não Leva em Consideração Tabela de Preço
0004984: Criar telas de cadastro de configurações no Módulo Evosync.
0005212: Inclusão de Novo CFOP de Bonificação
0005260: Nao importa o ST retido do item
0005103: Em Incluir Faturas Recebidas (147) criar tela para selecionar múltiplas notas por vez
0005013: Permitir que um item tenha vários grupos de similar
0004948: Fazer Correções Em Relatório Evolução do Disponível (345)
0005223: Em Ajustes de Estoque (99) Ocorre Erro de Aritimetic Exception com itens de grade
0005265: Erro Solicitada resposta assincrona para Lote com somente 1 (uma) NFC-e
0005072: Nota que possui item do tipo “99 – Outras” possui a quantidade zerada
0005204: Lentidão ao Navegar na Lista de Preços
0005077: Remover Atualizações des Telas com Base em Eventos de Banco
0005146: Acumulo de firebird por causa do observador.
0005261: Adicionar no relatorio de Curva ABC por Item, o campo CODIGO_ORIGINAL
0005274: Não gera as datas e horas de saída na Danfe em entregas futuras
0005226: Em Acompanhamento de Abastecimentos Colocar Opção para transformar Abastecimento em Aferição
0005195: Criar Relatório de Análise de Vendas de Itens Em Promoção
0005162: Lentidão no Cadastrar Itens (7) quando tem muitas filiais
0005238: Ao fazer MDFe direto pela nota, adiciona o mesmos estado de Descarregamento na UF percurso
0004562: Logs para verificar aprovações/alterações de movimentações por operadores no sistema.
0005222: Exibir apenas filiais ativas na tela “Emissão de NF e outras Operações (221)”
0005215: Em Vendas (8), Vendas Rápidas (420) e Em Receber Valores (11) Não Permitir Usar Administradora de Cartões Inativos
0005229: Em Emissão de NF de outras Operações (221) ao importar Remessas Colocar Opção para Escolher Origem do Unitário
0005282: Em Vendas (8) ao Importar Vendas do Período ao Escolher opção Não Utilizar Preços da Época usa o Preço Mínimo
0005256: Problema de pesquisa na tela Listagem de Remessa de Mercadorias (627).
0005138: Atualizar a função de “Ajustar Auto Geradores” do Acsor
0005209: Em Gerar Arquivo Rumo (480) Atualizar Layout
0004885: Atualizar Layout de Integração com Sistema Sovis FV (antigo Marte)
0005284: Na Impressão da NF-e ou NFC-e, melhorar a formatação do campo telefone, inserindo um espaço depois do 9
0005280: Problema de usabilidade na tela de Regras para geração de Lotes de Cartão (98)
0004264: Criar tela para calcurar troco na tela de Receber Títulos (10) e Receber Valores (11)
0005247: Erro ao emitir nota com Isenção de difal para o MT
0005160: Em Histórico do Parceiro (68) Fazer Correções
0005214: Criar novo recurso para visualizar o XML em Notas Recebidas (115).
0005279: Não filtra por Nome na tabela de importar DFe (516)
0005208: Alterar relatório Relatório Documentos Pagos (436).
0005266: Na consulta PAG.sql que está dentro da pasta do CDFE alterar os tipos de recebimento
0005278: Atualizar validação de Inscrições Estaduais
0005250: Ao dar Erro no email, nao gera a nota de entrada na nota de transferencia
0005211: Ao digitar o numero da nota em Acompanhamento nfe (504), ele nao está puxando a nota desejada
0005097: Em Vendas (8) e Caixa Registradora Permitir bloquear reabertura de Atendimentos
0005270: Corrigir erro: registros D500 e filhos apenas para as Operações com Direito a Crédito (CST de 50 a 56).
0005230: Em Gerar EFD (483) Contribuições arquivos não valida por erro: Organização Hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora
0005269: Ao tentar transmitir NFCE que estavam em contingencia, nao estão sendo transmitidas
0005189: Em Exportação de Itens para Balança (540) não lista itens que saíram da promoção
0005105: Itens de grade que estão “obsoletos” no cadastro estão permitindo a venda (ambas as telas de venda)
0005092: Em Vendas Rápida (420) ao digitar código de barras de item de grade obsoleto o mesmo é localizado
0005069: Não está gerando guia nova em Apuração do ICMS Normal (177) e Apuração de PIS/COFINS (580)
0005262: Ao fazer MDFE nao puxa a nota feita pela propria empresa
0005130: Em Emissão de Nf de outras Operações (221) ao fazer NFe de Ressarcimento de ICMS ST ocorre erro
0005071: Ordenação de itens pela localizacao do item no ticket não está funcionando
0005264: Em tabelas de tributação (90) Não permite Cadastrar CST 51 com Diferimento
0005025: Lentidão no sistema e excesso de pacotes na replicação
0005252: Ao puxar algum item pelo código de barras na tela de vendas(8), automaticamente está puxando 40 unidades
0005257: Criar Rotina de Exportação de Lista de Preço Final Sugerido a Consumidor
0005245: Não carrega desconto dado em condicional na tela de vendas
0005248: Com as Vendas na Internet, em relatório Livro Caixa (249), está entrando 2x e saindo 1x
0005236: Ao gerar o EFD ICMS IPI ocorre erro no registro 1400
0005216: Melhorias Na Funcionalidade de Ordens de Carregamento (501)
0005161: Permitir Destacar cEAN e cEANtrib diferentes no XML de Nfe
0005244: Problema na importação do arquivo de retorno de títulos.
0005164: Ao fazer a apuração de IPI e der valor de 0, ao gerar o arquivo, nao gera o Registro E520
0005099: Em Gerar Remessas de Títulos para Banco (494) Layout Bradesco Mudar Espécie para 01-Duplicada
0005087: Em Mapa de Produção (479) ao confirmar dados ocorre erro “conversion error from string “-”
0005232: Problema ao reabrir atendimento em Caixa Registradora (143).
0005049: Problema ao Restaurar Banco de Dados na Procedure SALDOS_DE_FECHAMENTO_CAIXA
0005052: Lentidão na Tela de Lançamento LMC
0005181: Em Zerar/Fixar Estoque e Custos de Itens (628) não zera lotes corretamente
0005028: Em Pagar Valores (12) não tem como indicar que o cheque foi devolvido ao estornar

Versão 1.138.6.0 do Acsor

0005170: Em Caixa Registradora (142) permitir mudar forma de pagamento de dinheiro para cartão, cartão para dinheiro
0005110: Sugestões de Melhorias ao Importar DFe (512) ao Importar Lotes
0005150: Criar nova rotina para desacordo de frete
0005133: Em Vendas (8) criar opção para descontar saldo de pedido a faturar e descontar quantidade de vendas em atendimento
0005142: A configuração “Importar valor de despesa no retorno de titulo” não está funcionando
0005154: Em Apuração PIS/COFINS (580) está calculando estorno de débito ref devolução incorretamente
0005144: Configuração “Usar Lote mais Antigo” não funciona
0005134: Problema ao homologar boletos para o banco Santander
0005102: Otimização Na Tela De Pedidos de Fornecedores (151)
0005159: Não gera o boleto em pdf automaticamente quando a modalidade é alterada
0005157: Ao fazer uma importação de uma nota de entrada com o CSOSN 103, o acsor nao está alterando para o CST 40
0005155: Não está calculando o valor de FCP em notas emitidas (114)
0005149: Problema em venda no cartão na tela de venda rápida (420)
0005091: Ao importar uma nota e confirmar na inclução de Nota recebida solta o erro “UK_FORNECEDORES_DE_ITENS_ITEM”
0005147: Não está funcionando a alteração do campo Identificador de Destino finalizar a venda (8)
0005153: Lentidão na tela de Acompanhamento de Pedidos (486)
0005152: Erro ao tentar Imprimir na bobina a segunda via
0005117: Ao Incluir Item em Nota Recebida (9) Melhorar Usabilidade da Tela
0005140: Ao importar um orçamento na tela de vendas(8) onde o a descrição/nome é muito grande, o mesmo fica cortado na tela
0005151: Acrescentar Filtro Por “Representante” e por Vendedor em Relatório de Mercadorias Vendidas (269)
0005111: Ao importar e após confirmar a CTe solta o erro de “Chave CTe Invalida”

Versão 1.138.5.0 do Acsor

0005084: Ao fazer faturamento de pedido, quando é gerado as parcelas e transmitir da o erro -Numero da parcela invalido ou nao informado
0005080: Em Devolução de Venda (13) ocorre erro: “CFOP de operacao interestadual e idDest difere de 2”
0005126: Em Etiquetas de Mercadorias (240) Acrescentar Ordenação por Nome Departamento, Afinidade e Marca
0005104: Problema na configuração de e-mail
0005123: Problema ao enviar email de NFSe
0005119: Em Caixa (143) ao desdobrar atendimento altera o operador da venda
0005124: Em Vendas (8) ao Faturar Pedidos Saldo não Zera quando Quantidade tem Casas Decimais
0005101: Gravação de dados alterados em OS(195)
0005115: Mesmo com o bloqueio do operador para nao abrir o historico do parceiro (68), o botao extrato nao está validado
0005125: Em Relatório de Pedidos de Clientes (506) acrescentar Unidade de Medida
0005122: Em empresas que tenham mais de 1 Filial, da duplicidade no Relatório boletos de Cartão de credito(434)

Versão 1.138.4.0 do Acsor

0005081: Cálculo do FCP ST está ficando na memória e calculando para todos os itens subsequentes na Venda
0005121: Ocorre erro ao importar arquivo de remessa na tela “Importar Retorno de Títulos” (502)
0005112: Problemas ao Importar Vendas com o Observador
0005034: Grande acumulo de fb em gerenciador de tarefas no servidor ocasionando travamento e lentidão
0005031: Em Compensar Depósitos (189) criar opção para Ordenar os Cheques a Compensar por data de vencimento/Depósito
0005104: Problema na configuração de e-mail
0005095: Resolver Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download
0005089: Nota de Devolução puxar local de carregamento e descarregamento em Manifesto de Transporte Eletronico
0005079: Melhorias em Acompanhamento de NFe (504)
0005078: Instalador Com Binários do Classic Server não funciona

Versão 1.138.3.0 do Acsor

0005014: Em Emissão de NF de outras Operações (221) ao importar Remessas Modificar para Facilitar Controle
0005066: Fazer ajustes e Correções em Acompanhamento de Remessas (624)
0005075: Percentual do MVA de ST Incorreto no campo pMVAST XML da Nfe
0005096: Em Caixa (143) operador está reabrindo atendimento de devolução de venda
0005076: Na NF, ao gerar danfe o campo de NCM está cortando o oitavo digito
0005085: Realizar correções diversas na tela de Cadastro de Itens (7)
0005059: Ao cadastrar um item pela importação, está gravando no item o cbenef da nota
0005094: Na tela Precificação de Itens (163) não esta sendo exibido o campo “% Markup”
0005070: Em Relatório Notas Recebidas (273) acrescentar filtro de Operação Financeira

Versão 1.138.2.0 do Acsor

0005065: Ajustes na Danfe de Nfe e NFCe
0005054: Em Vendas Rápida (420) ao finalizar Venda a Vista, não permite digitar no campo DINHEIRO e não exibe o TROCO
0005005: Em Emissão de NF e outras operações (221), não calcula corretamente o valor da ST
0005074: Ao devolver produto o id dest ta fixo como 1 – Interna
0005029: Ao emitir NFCe, não é impresso com o layout correto
0005061: Adicionar o campo emissao na tela do cadastro de MDFE
0005056: Em Vendas Rápida (420) Na opção [F12] Outros\7 Cancelar Ultimo Cupom permitir cancelar Nfe/NFce
0005067: Em Console de Pedidos (482), ocorre erro ao importar orçamento
0005003: Implementar envio de e-mail por Qmail com protocolo OAuth2
0005057: Em Gerar MDFe (583) no DAMDFe não lista as notas do MDFe
0005068: Ao Visualizar qualquer tipo de documento, o ícone para gerar um pdf não se encontra mais na tela.
0005006: Ao Importar Orçamento não solicita Lote e Não mostra mensagens de parceiro
0005032: Lentidão Ao importar os itens de compras em Precificação (163)
0005053: Criar Filtros Padrões nos Browsers
0005060: Em Importar DFe (516) não está exibindo as notas cientes.
0005063: Na tela Etiquetas Notas Emitidas (519) ocorre erro ao gerar uma etiqueta.
0005058: Em Console de Vendas Rapida (420) quando digita acréscimos o valor não acrescenta no campo do cartão
0005023: Em NF de Outras Operações (221) Ao importar a nota recebida e confirmar os valores de icms e a base de icms são alterados.
0005048: Em Vendas Rápida (420) ao capturar peso da balança está fazendo a leitura antes da balança estabilizar
0005046: Em Importar DFe (516) ao Cadastrar Fornecedor ou Transportadora Indicador IE deve ser 1-Contribuinte
0005047: Ao visualizar a danfe em importar Nfe (516) fica dando o aviso de aguardar e não chega visualizar a nota
0005015: Sugestões nas telas de Importação NFe e na tela de Vendas.
0005040: Ao gerar o arquivo de remessa, não está alterando o nome do arquivo com a data do ano
0005055: Em Contas a Pagar (175) lista despesas provisionadas canceladas
0005038: Permitir Redimensionar Telas para Melhorar a Usabilidade
0005051: Correções Tela de Itens (7) com Inclusão de preços e grades de itens

Versão 1.138.1.0 do Acsor

0004935: Criar Opção para Negativar o Título/Boleto Vencido Automaticamente (Instrução de Negativação Automática)
0005002: Ao Emitir Boleto do Banco Itaú está mudando a numeração do próximo boleto sozinho
0005037: Tela do Localizador (Saldos por Lote de Itens) está truncando o número do lote – Tela de vendas (8)
0005044: Em Vendas (8) na Análise da Venda Fazer Ajustes e Correções
0005027: Acrescentar Filtro por Caixa e Campo nos Relatórios Cheques Recebidos (333) e Disponíveis (335)
0005039: Em Relatório de Mercadorias Vendidas (269) acrescentar Campo Nome Representante
0004449: Sugestões para melhorar usabilidade importação de itens no XML da nota recebida (512)
0005041: Envio de Boleto por e-mail a partir de Fatura Emitida (146) gera arquivo em anexo inválido
0005043: Erro ao adicionar email na carta de cobrança
0005000: Em Incluir Faturas Emitidas (146) criar tela para selecionar múltiplas notas por vez
0005008: Inscrições Estaduais Invalidas no cadastro
0005042: Ao fazer Nfce em Vendas Rápida (420) ocorre o erro 7609->753-NFC-e com Frete
0005021: Em Importar DFe (512) somente aparece o CTe se informar a chave ou o número
0004997: Nas telas de Cadastro Acrescentar botão Documentos no barra Lateral da Tela de Cadastro
0004990: Ao Gerar EFD Contribuição com exportação Ocorre erros de Natureza Receita
0005036: Ao fazer uma venda NFC-e, ao finalizar sai com contratação de frete por conta do remetente
0005035: Erro de CPF a cliente do exterior ao terminar uma venda
0004994: Criar rotina de atualização da tabela CEST
0005026: Ajustar Auto Geradores não Funciona em Várias Tabelas
0005024: Em Resumo do Movimento Físico (428) ocorre erro de Parâmetros na Procedure
0004996: Em Vendas (8) nome do item muda para descrição NF
0005012: Ao importar a nota, solta o erro Violation of FOREIGN KEY constraint “FK_ITENSREC_CBENEF” on table “ITENS_RECEBIDOS”
0004992: Em acompanhamento NFe(504) ao transmitir uma nota dá o erro “569-Data de entrada em contingencia muito atrasada”
0004983: Venda de Item com controle de lotes, cujo saldo por lote está zerado, retorna “Item Inexistente”
0004991: Em Incluir Nota Recebida (9) ocorre o erro de Acesso negado ao substituir arquivo “.xml”
0005011: Problema na configuração Destacar ICMS nos Itens
0004965: Em Relatório Pedidos Pendentes a Fornecedor (332) Acrescentar Número
0005010: Código da inscrição Suframa separadamente na Nota Fiscal Eletrônica

Versão 1.138.0.0 do Acsor

0005018: Criar Relatório de Resumo por Projeto
0005017: Criar Extrato por Centro de Custos/Projeto
0004969: Em Relatório Livro Caixa (249) (250) saldo do caixa filtrado por caixa não bate
0005001: Em Emissão de NF de outras Operações (221) ao importar Nota Recebida Avisar quando a Nota é de Outra Filial
0004152: BAIXA DE BOLETOS DE CARTAO (EM RECEBER VALORES) NAO PERMITE INFORMAR O LIQUIDO RECEBIDO
0004979: Não é possível emitir NFe com venda para consumo no estado e NFe para Destinatário com Inscrição Estadual de Contribuinte Isento
0005019: Erro FCP_UF_DEST_VALOR_ST, value “-32.000”
0004988: Erro de Lock Confict ao gerar XML da NFe
0005022: Erro “Cannot create file “C:\sql.text”. O cliente não tem o privilegio necessário”
0004819: Tela de Acompanhamento de Remessa de Garantia/Demostração/Devolução
0004968: Atualização Layout EFD Contribuição e EFD ICMS-IPI para 2020
0004948: Fazer Correções Em Relatório Evolução do Disponível (345)
0004972: Em Apuração Difal/FCP (586) não gera apuração do FCP para vendas no mesmo estado
0004995: Criar funcionalidade de zeramento/fixação de estoque e custos
0004977: Em Sugestão de Compras Projetado (362) sugere itens que não deveriam sugerir
0005007: Alterar a impressão IPM
0005009: Ao gerar o arquivo Sped, da a mensagem “O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros c190,320,etc”
0004993: Em Relatório Livro Caixa (249) (250) saldo do caixa não bate quando lança cheque devolvido
0004975: Em Itens (7) acrescentar campo Localização
0004944: Ao Sincronizar Caixa muda o valor do saldo do caixa
0004978: Corrigir o calculo do Total na Nota Emitida
0004998: Itens Faturados de Condicional que deveriam ser agrupados não aparecem agrupados na Nfe
0004945: Cadastrar novos Codigos de beneficio Fiscal
0004941: Erro de Foreign Key constraint “FK_GPAGAS_GUIAS On Table Guia_PAGAS
0004999: Quando é feito uma NFe e informa o frete por “conta do destinatário”, ao finalizar o frete muda para “Por conta de Terceiros”